伴隨著(zhù)第三季度的結束,2014年會(huì )計年度已過(guò)去四分之三,公司的預算控制工作也越來(lái)越嚴峻。近日為保證公司的各項財務(wù)指標能夠按計劃完成,財務(wù)部對前三季度公司整體預算執行情況進(jìn)行了詳細的分析總結,從而更好的指導第四季度的財務(wù)控制工作。
經(jīng)過(guò)對前三季度各項財務(wù)數據的認真統計與分析對比,公司總體預算完成情況較好。根據情況分析,收入部分廣告收入已超額完成全年任務(wù),租車(chē)收入已完成前三季度任務(wù),但車(chē)票收入完成較差,主要是區內各新建小區及企業(yè)的新增客流增長(cháng)速度較慢,未能達到預算目標。支出部分前三季度未出現超支情況,并實(shí)現略有結余。在支出方面公司一貫嚴格控制,制訂預算時(shí)實(shí)行零基與增量預算相結合,細化到各開(kāi)支項目,去除不必要的開(kāi)支,嚴格把關(guān)按實(shí)預算;執行預算時(shí)嚴格把控,堅決杜絕超預算開(kāi)支。分析前三季度的實(shí)際完成情況,公司在成本控制方面卓有成效,做到了預算不夸大執行嚴控制。
財務(wù)部下一步將在總結2014年預算完成情況的基礎上,進(jìn)一步細化2015年預算,建立完善的預算體系,定期進(jìn)行分析控制,為公司的長(cháng)遠發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。