為進(jìn)一步加強預算執行管理,加快預算執行進(jìn)度,高新公交近日順利完成第三季度財務(wù)預算分析,并對前三季度的成本支出情況進(jìn)行了詳細的統計對比分析,及時(shí)掌握了公司財務(wù)狀況。
此次預算分析,財務(wù)部提前籌劃,首先根據公司的實(shí)際運營(yíng)計劃執行情況,對年初的部分預算指標進(jìn)行了相應調整,對實(shí)際成本開(kāi)支內容進(jìn)行詳細統計,按照預算進(jìn)度對執行情況逐一核算分析。至三季度末,公司各項預算指標完成情況較好,圓滿(mǎn)完成預算任務(wù),未發(fā)生超支項目。財務(wù)部并對四季度實(shí)際收支情況進(jìn)行了預測,對可能超額項目實(shí)行提前預警、重點(diǎn)監控,確保全年預算指標圓滿(mǎn)完成。
通過(guò)建立完善的預算分析體制,實(shí)時(shí)監控成本開(kāi)支項目,企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效益進(jìn)一步提升。下一步,公司將認真做好2015年賬務(wù)清算工作,保證公司資產(chǎn)安全、賬務(wù)清晰,嚴把成本控制關(guān),促進(jìn)公司穩步發(fā)展。