近日,高新公交在結合2014年財務(wù)預算完成情況及2015年運營(yíng)計劃安排的基礎上,順利完成2015年財務(wù)預算初稿。12月24日下午,由公司總經(jīng)理及各部門(mén)負責人參加的預算分析討論會(huì ),在公司206會(huì )議室召開(kāi)。
會(huì )上,財務(wù)部首先對2014年財務(wù)預算各收入支出指標完成情況進(jìn)行了詳細匯報,2014年高新公交整體預算完成情況較好,預算差異率約3%,預算指標比較細化全面,預算金額貼合實(shí)際;其中廣告及租車(chē)業(yè)務(wù)超額完成指標,成本開(kāi)支實(shí)現結余;隨后,財務(wù)部對2015年財務(wù)預算初稿進(jìn)行了詳細介紹,參會(huì )人員針對各預算指標進(jìn)行了細致的分析討論。
最后高新公交負責人指出,2015年要繼續發(fā)揮財務(wù)預算功能,強化成本控制措施;一方面要保持收入繼續增長(cháng),不斷優(yōu)化運營(yíng)線(xiàn)路和排班計劃,努力開(kāi)拓廣告及租車(chē)業(yè)務(wù);另一方面要嚴格控制各項成本支出,重點(diǎn)做好可控成本費用的監控,加強預算考核管理,努力實(shí)現收支平衡;并安排財務(wù)部按照此次會(huì )議要求,對相關(guān)指標盡快修訂完善,確保高新公交2015年能夠圓滿(mǎn)實(shí)現各項年度目標任務(wù)。